W9 양식 2023: 그것이 무엇이며 어떻게 사용됩니까?

게시 됨: 2023-06-28

세금 시즌에는 무수히 많은 양식이 있지만 가장 눈에 띄는 것은 W9 양식 입니다. 겸손한 모양에도 불구하고 이 양식은 세금의 세계에서 중요한 역할을 합니다. 개인과 기업 간의 중요한 연결 고리 역할을 하여 정확한 소득 보고를 보장하고 IRS와의 원활한 상호작용을 촉진합니다.

이 기사에서는 W-9 양식을 둘러싼 미스터리를 풀 것입니다. 우리는 그 목적을 탐구하고, 필요한 정보를 조사하고, 개인과 기업 모두에서 어떻게 사용되는지 조사할 것입니다. 귀하가 계약직이든, 프리랜서든, 사업주이든 관계없이 이 포괄적인 가이드는 복잡한 W-9 양식을 자신 있게 탐색할 수 있는 지식을 제공합니다.

W9 형식의 의미는 무엇입니까?

W9 양식은 미국에서 세금 목적으로 사용되는 문서입니다. 한 당사자가 다른 당사자에게 납세자 식별 정보를 요청하는 역할을 합니다. 이 양식은 일반적으로 수령인의 이름, 주소, 납세자 식별 번호(TIN) 또는 사회 보장 번호(SSN)와 같은 필수 세부 정보를 수집하기 위해 기업이나 개인이 제공합니다. W9 양식은 주로 수령인에게 지급된 소득을 IRS에 보고하는 데 필요한 필수 정보를 수집하는 데 사용됩니다. W-9 양식을 통해 정확한 정보를 입수함으로써 기업은 세금 보고 의무를 이행하고 세법 및 규정을 준수할 수 있습니다.

양식 W9의 사용

W9 양식은 세금 및 금융 거래 영역에서 몇 가지 중요한 용도로 사용됩니다. W9 양식의 주요 용도는 다음과 같습니다.

소득 보고: 양식 W-9의 주요 용도 중 하나는 지불을 받을 수 있는 개인 또는 기업으로부터 TIN 또는 SSN과 같은 납세자 식별 정보를 수집하는 것입니다. 이 정보는 지급인 또는 사업체가 수령인에게 지급한 소득을 정확하게 보고하는 데 매우 중요합니다.

1099-MISC 보고: 계약자, 프리랜서 또는 공급업체와 관계를 맺을 때 기업에서 W9 양식을 요구하는 경우가 많습니다. 이러한 개인이나 단체로부터 작성된 W-9 양식을 입수함으로써 사업체는 양식 1099-MISC에서 지불을 정확하게 보고할 수 있습니다. 이 보고를 통해 IRS는 수령인이 받은 소득을 추적하고 확인할 수 있습니다.

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예비 원천징수 결정: 양식 W-9에 제공된 정보는 예비 원천징수가 필요한지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다. 백업 원천징수는 일반적으로 수취인의 TIN 또는 SSN이 부정확하거나 누락되거나 과소 신고된 경우 세금 납부를 보장하기 위해 지급인이 원천징수한 지급액의 비율입니다.

세법 준수: 기업은 작성된 W-9 양식을 수집하고 보관함으로써 세법 및 규정을 준수하고 있음을 입증합니다. 이를 통해 IRS에 대한 보고 의무를 정확하게 이행하고 비준수에 대한 잠재적인 처벌을 피할 수 있습니다.

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공급업체 관계 구축: 공급업체 또는 계약업체에 W-9 양식을 요청하면 공식적인 비즈니스 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 양 당사자는 금융 및 세금 관련 목적에 필요한 정보를 얻을 수 있으며 보다 원활한 금융 거래가 가능합니다.

양식 W-9의 사용을 이해하는 것은 정확한 보고, 세금 규정 준수, 투명하고 책임 있는 비즈니스 관계 구축을 보장하기 위해 금융 거래에 종사하는 기업 및 개인에게 필수적입니다.

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누가 W9 양식을 작성해야 합니까?

W9 양식은 다른 당사자에게 필요한 정보를 제공하기 위해 특정 상황에서 개인 또는 단체가 작성해야 합니다. W-9 양식을 작성해야 하는 경우는 다음과 같습니다.

  • 독립 계약자 및 프리랜서 : 독립 계약자 및 프리랜서와 같이 직원이 아닌 다른 당사자에게 서비스를 제공하는 개인은 일반적으로 W-9 양식을 작성해야 합니다. 이렇게 하면 지불 당사자가 소득을 IRS에 정확하게 보고하는 데 도움이 됩니다.
  • 금융 기관 : 새 은행 계좌를 개설하거나 대출과 같은 특정 금융 서비스를 신청할 때 은행 및 대출 기관은 W-9 양식을 요청할 수 있습니다. 이것은 세금 보고 목적, 특히 이자 및 배당금 지급을 위한 정보를 수집하기 위한 것입니다.
  • 수상자 : 상을 받을 가능성이 있는 콘테스트 참가자는 W9 양식을 작성하도록 요청받을 수 있습니다. 상금의 가치가 과세 소득으로 간주되어 적절한 IRS 보고가 필요할 수 있기 때문입니다.
  • 부동산 거래 : 구매자, 판매자 및 부동산 중개인을 포함하여 부동산 거래에 관련된 당사자는 서로에게 W-9 ​​양식을 요청할 수 있습니다. 이를 통해 부동산 판매 또는 임대 수입으로 인한 수익 보고에 정확한 정보를 사용할 수 있습니다.
  • 부채 탕감 : 학자금 대출 탕감 또는 모기지 탕감 등 특정 유형의 부채가 탕감되는 경우 보고 목적으로 필요한 정보를 수집하기 위해 W-9 양식을 요청할 수 있습니다.

전반적으로 W-9 양식을 작성하는 것은 다양한 상황에서 정확한 납세자 식별 정보를 제공하고 소득 또는 거래를 IRS에 적절하게 보고하는 데 필요합니다.

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W9 양식에는 어떤 정보가 필요합니까?

양식 W-9를 작성할 때 귀하 또는 귀하의 사업체를 정확하게 식별하기 위해 특정 정보를 제공해야 합니다. 양식에 필요한 주요 세부 정보는 다음과 같습니다.

  • 이름 : 개인의 법적 이름 또는 법인의 이름을 입력합니다.
  • 사업체 유형 : 개인 사업자, 파트너십, 법인 또는 LLC 같은 사업체 유형을 나타냅니다.
  • 주소 : 거리, 도시, 주 및 우편번호를 포함한 우편 주소를 제공하십시오.
  • 납세자 식별 번호 ( TIN ): 개인인 경우 사회 보장 번호(SSN)가 될 수 있는 납세자 식별 번호를 제공하고 법인인 경우 고용주 식별 번호(EIN)가 될 수 있습니다.
  • 인증 : 양식에 서명하고 날짜를 기입하여 제공된 정보가 정확하고 예비 원천징수의 대상이 아님을 인증합니다.
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W-9 양식을 정확하게 작성하면 요청자가 세금 보고 목적에 필요한 정보를 가지고 있는지 확인할 수 있습니다. 양식을 작성하는 동안 질문이 있거나 도움이 필요한 경우 지침을 검토하고 세무 전문가와 상담하십시오.

W8 양식 대 W9 시작

W-8 양식과 W-9 양식은 모두 미국에서 세금 목적으로 사용되지만 수령인의 지위에 따라 다른 용도로 사용됩니다. W8 양식과 W9 양식의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

W8 양식:

  • 목적 : W-8 양식은 세금 원천 징수 목적으로 미국 이외의 지위를 증명하기 위해 외국 개인, 법인 또는 비거주 외국인이 사용합니다.
  • 외국인 신분 : 이 양식은 세금 목적을 위한 거주 국가와 같은 개인 또는 법인의 외국 신분에 대한 정보를 수집합니다.
  • 세금 원천징수 : W-8 양식은 미국 세법 및 적용 가능한 모든 조세 조약을 준수하도록 외국 법인에 대한 지불에 대한 적절한 원천징수율을 결정하는 데 도움이 됩니다.
  • W-8 양식의 유형 : W-8 양식에는 개인용 W-8BEN, 법인용 W-8BEN-E, 해외 중개인 또는 플로우 스루 법인용 W-8IMY 등 여러 변형이 있습니다.

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W9 양식:

  • 목적 : W-9 양식은 미국 개인 또는 법인이 납세자 식별 정보를 납세 목적으로 지불을 보고해야 하는 기업 또는 개인에게 제공하는 데 사용됩니다.
  • 납세자 식별 : 이 양식은 수령인의 이름, 주소, 납세자 식별 번호(TIN) 또는 사회 보장 번호(SSN)와 같은 정보를 수집합니다.
  • 소득 보고 : W-9 양식은 사업체가 양식 1099-MISC와 같은 다양한 IRS 양식을 통해 수령인에게 지불한 소득을 정확하게 보고하는 데 도움이 됩니다.
  • 예비 원천징수 : W-9 양식은 또한 예비 원천징수가 필요한지 여부를 결정합니다. 예비 원천징수는 수령인의 TIN 또는 SSN이 정확하지 않거나 누락된 경우 세금을 납부하기 위해 지불 비율을 원천징수하는 것입니다.

요약하면, W-8 양식은 세금 원천징수 목적으로 외국 개인 또는 법인이 미국 이외의 지위를 인증하는 데 사용하는 반면, W9 양식은 미국 개인 또는 법인이 납세자 식별 정보를 제공하여 납세자에게 지급된 소득을 정확하게 보고하는 데 사용합니다. 그들을.

기타 양식:

양식 1099-MISC

이 양식은 계약자 및 프리랜서에게 지급된 비직원 보상을 보고하는 데 사용됩니다. 임대료, 로열티 및 기타 기타 소득을 포함한 다양한 유형의 소득을 다룹니다.

양식 W-4

W-9 양식과 달리 W-4 양식은 정규 직원에게 사용됩니다. 이는 고용주가 원천 징수 수당 및 개인 세금 상황에 따라 직원의 급여에서 원천 징수할 정확한 연방 소득세 금액을 결정하는 데 도움이 됩니다.

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양식 W-2

1099-MISC와 유사하게 W-2 양식은 직원에게 사용되며 급여, 원천 징수된 세금, 메디케어 및 사회 보장에 대한 기부금에 대한 정보를 제공합니다. 고용주는 직원에게 W-2 양식을 제공하고 사회보장국과 IRS에 사본을 제출해야 합니다.

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주요 내용:

  1. W9 양식은 미국에서 세금 목적으로 개인 또는 기업으로부터 납세자 식별 정보를 수집하는 데 사용됩니다.
  2. 주로 소득 보고, 백업 원천징수 결정, 세법 및 규정 준수 확인에 사용됩니다.
  3. 기업은 양식 1099-MISC에서 지불한 금액을 정확하게 보고하기 위해 독립 계약자, 프리랜서 및 벤더에게 작성된 W-9 양식을 요청합니다.
  4. W9 양식을 정확하게 작성하는 것은 세무 신고 및 투명한 비즈니스 관계 구축에 필요한 정보를 제공하는 데 매우 중요합니다.

FAQ

프리랜서인 경우 W-9를 보내야 합니까?

귀하가 프리랜서, 독립 계약자 또는 컨설턴트인 경우 귀하가 근무한 사업체에서 요청하거나 직원이 아니어도 연간 $600 이상을 벌어들인 경우 W-9 양식을 작성하여 보내야 합니다.

비즈니스를 위한 W9는 무엇입니까?

사업체에 대한 W-9에는 역년 동안 다른 사업체가 해당 사업체에 지불한 금액에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 여기에는 개인 이름과 정보 대신 사업체의 법적 이름, 주소 및 직원 식별 번호(EIN)가 포함됩니다.

W-9와 1099 세금 양식: 차이점은 무엇입니까?

W-9 양식은 독립 계약자, 프리랜서 또는 컨설턴트가 작성하며 기록 보관 목적으로 고용주에게 제공됩니다. 반면 양식 1099에는 고용주가 독립 계약자에게 지불하는 임금이 자세히 나와 있습니다. 1099는 IRS 및 주 세무 당국에 제출할 계약자에게 제공됩니다.

LLC로서 W-9를 어떻게 작성합니까?

LLC는 개별 계약자와 마찬가지로 W-9 양식에 유사한 정보를 제공합니다. 그러나 두 가지 주요 차이점이 있습니다.

  • 세금 분류의 경우 불인정 법인인 경우 유한 책임 회사 상자 대신 "개인/개인 사업자" 상자를 선택하십시오. 소유자가 여러 명인 LLC인 경우 LLC 상자를 선택하고 문자 P를 사용하여 파트너십을 나타냅니다.
  • 개인 TIN을 입력하는 대신 EIN을 입력하십시오. EIN은 사업체의 납세자 식별 번호 역할을 하며 IRS에서 무료로 얻을 수 있습니다.

추가 질문이 있거나 추가 지침이 필요한 경우 IRS 지침을 참조하거나 세무 전문가에게 도움을 요청하십시오.