[ОБНОВЛЕНО] Правила GST для фрилансеров, блоггеров и специалистов по цифровому маркетингу в Индии.

Опубликовано: 2017-08-29

Обновлено: 12 октября 2017 г.

Нанять фрилансера на Truelancer

Большое облегчение для онлайн-предпринимателей, которые закрывали свой бизнес из-за сложностей с налогом на товары и услуги.

Небольшой фрилансер, который зарабатывал около 100 000 рупий в год, не может нанять ЦС, который будет взимать тысячи рупий за соблюдение требований GST.

Правительство внесло поправки в некоторые правила, чтобы помочь начинающим предпринимателям.

Основные моменты

  • Освобождение от регистрации GST, если совокупный оборот составляет менее 20 лакхов в год (10L для особых штатов)
  • Правило исключения 20L применяется даже для межгосударственных услуг (Adsense, партнерский маркетинг и т. д.)
  • Ежеквартальная подача декларации GST

Я ждал этого правила до сентября, но правительство заставило всех подать заявку на GST. Я боялся потерять бизнес от своих клиентов, которые просили меня предоставить номер GST, чтобы они могли получить расходы GST в качестве входного кредита.

Я подал заявку на GST, но вы можете избежать соблюдения GST, если ваш годовой доход ниже 20L.

GST заменяет налог на услуги, который онлайн-предприниматели платили ранее, в котором было исключение, пока доход не достиг 10-литрового годового дохода от сервисного бизнеса.

Онлайн-бизнес означает таких людей, как блоггеры, фрилансеры, консультанты по цифровому маркетингу, партнерские маркетологи, ютуберы и т. д., которые зарабатывают деньги в Интернете, предоставляя услуги.

Позвольте мне объяснить все самым простым способом из моего личного понимания. Вы можете обратиться в свой центр сертификации за юридической консультацией по налогообложению.

Услуги за пределами Индии

Экспортный доход по-прежнему освобождается от налога на товары и услуги. Товары и услуги, предоставляемые иностранным клиентам, считаются экспортом.

Например, если вы являетесь аффилированным маркетологом, весь доход которого поступает от иностранной зарегистрированной компании, вам не нужно взимать налог на товары и услуги. В большинстве случаев экспортный доход поступает через Paypal или банковским переводом от клиентов.

Вы по-прежнему должны подать заявление на GST, как вы должны подавать декларации о подоходном налоге, даже если вы не подпадаете под налоговую категорию.

Вы должны подать декларацию GST для 0% GST. Было бы два варианта

№1. Требование возмещения платежей GST за экспортные услуги

№ 2. Предоставление залога или письмо-обязательство для экспортных услуг.

Вы также должны вести все записи о вашем бизнесе, потому что власти могут запросить у вас подробности вашего бизнеса в любое время.

Обязателен к прочтению [Избранный фрилансер] Познакомьтесь с Роксаной, потрясающим автором контента из Аргентины.

Услуги в Индии

Но, мой дорогой друг, если вы получаете какой-либо доход от компании, зарегистрированной в Индии, то вам нужно как можно скорее побеспокоиться о регистрации на GST.

Стандартная ставка GST составляет 18% для услуг, предоставляемых в Интернете, таких как написание текстов, дизайн, цифровой маркетинг и реклама.

Вы должны собирать GST со своих клиентов и вносить их в пользу правительства.

Есть 2 подкомпонента GST

№1. Центр GST – 9%

№ 2. Государственный налог на товары и услуги – 9%

Если ваш клиент находится в том же штате, где зарегистрирован ваш бизнес, вы должны внести налог как центру, так и правительству штата. Но если ваш клиент находится за пределами вашего штата, вы должны внести все 18% GST центральному правительству.

В мире онлайн-бизнеса редко бывает так, что все ваши клиенты находятся в штате, где зарегистрирован ваш бизнес.

У большинства офлайн-бизнесов (врачи, юристы, архитекторы, бухгалтеры, магазины) все клиенты могут находиться в одном и том же состоянии, поэтому для них есть одно исключение.

Продолжайте читать до конца…

Исключения для GST

Вы можете получить право на освобождение от налога на добавленную стоимость до 20 литров годового оборота.

Следующие предприятия, зарегистрированные государством, получают освобождение до годового дохода 10L.

  1. Аруначал-Прадеш
  2. Ассам
  3. Манипур
  4. Мегхалая
  5. Мизорам
  6. Нагаленд
  7. Сикким
  8. Трипура
  9. Джамму и Кашмир
  10. Химачал-Прадеш
  11. Утраханд

Какие профессии имеют право на GST

Фрилансеры — если вы внештатный писатель, дизайнер, разработчик или специалист по цифровому маркетингу, который ежегодно предоставляет услуги на сумму более 20 литров.

Блоггеры — вы должны платить налог на товары и услуги, если вы получаете доход в Интернете через ведение блога. Это может быть клиент, которому вы предоставили спонсорскую статью, доход от рекламы или получение комиссии в качестве партнера.

Партнерские маркетологи . Если ваш доход поступает от какой-либо сети партнерского маркетинга, базирующейся в Индии (Vcommision, Mindtech, Optimise, Amazon.in, Flipkart), вы должны платить налог на товары и услуги.

Ютуберы . Так же, как и блоггеры, ютуберы также должны зарегистрироваться для GST. Они должны взимать GST с индийских клиентов (если таковые имеются), а доход через AdSense не облагается налогом.

Должен прочитать Суперлансер месяца! Получите 1 месяц членства Pro бесплатно.

Цифровые маркетологи и агентства . Вы также должны подпадать под GST, если ваш бизнес превышает 20 литров в год.

Электронная коммерция — любой, кто продает через онлайн-рынки или собственный веб-сайт электронной коммерции. Нет освобождения.

Но как долго? Вы должны обслуживать клиентов по всему миру, чтобы расширить свой бизнес, и рано или поздно вам придется перейти на GST.

Одно сладкое преимущество GST

Возможно, вы слышали о налоге на товары и услуги только плохое — высокие налоговые ставки, неопределенность, правоприменение и головные боли для владельцев малого бизнеса.

Я узнал об одном преимуществе GST, прочитайте внимательно.

Вы получите возмещение суммы GST, которую вы платите своим поставщикам и продавцам.

Проще говоря, налог на товары и услуги, уплаченный за ваши деловые расходы, вернется в ваш карман.

Например, если вы потратили рупий. 10 000 на рекламу в Facebook и платные рупии. 1800 в качестве налога на товары и услуги для Facebook, затем вы получите корректировку этих денег при подаче декларации по налогу на товары и услуги.

Точно так же GST, взимаемый вашими фрилансерами, широкополосной/телефонной компанией, арендой офиса и т. д., вернется на ваш счет в качестве кредитов GST в ваших окончательных доходах от GST.

Но вы должны предоставить свой номер GST этим компаниям, чтобы его можно было отслеживать в Интернете.

Штрафы за несоблюдение

За несоблюдение правил GST предусмотрены большие штрафы.

В настоящее время сценарий выглядит так, как показано ниже, но он может измениться в любое время.

  • Без регистрации: 25 000
  • Несвоевременная подача декларации GST: рупий. 100 в день
  • Неналоговый платеж или уклонение от уплаты налогов: от 10% до 100% налога с минимумом рупий. 10 000

Боитесь достаточно?

Я тоже..

Есть одно послабление от правительства, что они не будут строгими в течение первых двух месяцев введения GST — BusinessLine также сообщила об отсутствии штрафов за неправильный ввод в процедуру GST.

Я использую бонусный период времени, чтобы соответствовать нормам GST.

Процесс подачи заявки на получение номера GST

Процесс подачи заявки на GST полностью онлайн.

Вы можете зарегистрироваться для GST по URL — https://reg.gst.gov.in/registration/

Вы можете начать с заполнения номера PAN и штата, в котором зарегистрирован ваш бизнес.

Если вы ведете собственный бизнес, укажите свое имя в столбце «Юридическое название бизнеса».

Обязателен к прочтению Как стать успешным писателем-фрилансером — инфографика

Вам будет присвоен временный ссылочный номер, и вы сможете заполнить заявку, войдя в систему через OTP, полученный на вашем мобильном телефоне.

На следующем экране вы можете заполнить название своей компании в столбце «Торговое название».

Вы должны подать заявление в течение 15 дней после начала процедуры. Будьте готовы загрузить свои документы для подтверждения адреса/бизнеса.

Вы получите свой номер GST после одобрения вашей заявки. Я слышал, что номер РНН можно также использовать в качестве номера GST, пока ваша заявка не будет одобрена.

Зарегистрируйтесь для GST сегодня!

График подачи декларации GST

Если у вас есть регистрационный номер GST, вы также обязаны ежемесячно подавать декларацию GST. Даже если ваша продажа за весь месяц составила рупий. 0 — вы все равно должны ежемесячно подавать декларацию GST.

Например, для августовского бизнеса вы должны подать отчетность, как указано ниже.

  1. GSTR 1 – 10 сентября (подробности обо всех продажах за месяц)
  2. GSTR 2 – 15 сентября (подробности всех деловых расходов, понесенных в течение месяца)
  3. GSTR 3 – 20 сентября (ежемесячная декларация и уплата налога)

Это WTF ощущение, что GST дает нам - но у вас нет другого выбора, кроме как подавать 3 декларации каждый месяц..

Вывод

Правила GST все еще могут быть изменены. Я запишу видео, когда буду подавать декларацию GST, и поделюсь с вами.

Я буду держать вас в курсе о правилах GST. -> (Добавьте эту статью в закладки и подпишитесь на обновления, я буду обновлять только эту статью, а не писать каждый раз новый пост )

Когда я сомневаюсь, я обращаюсь за помощью к моему другу из CA Карану Батре — вы можете прочитать его статью о правилах GST для справки .

Оставайтесь на связи с экспертами.

Автор : Пардип Гоял является основателем CashOverflow & CreditFrog, специалистом по личным финансам, который помогает начинающим предпринимателям зарабатывать деньги в Интернете с помощью фриланса и онлайн-бизнеса с низкими инвестициями.

Посмотрите, что говорит суровый Агарвал о налоге на товары и услуги в Индии

Нанять фрилансера на Truelancer