[GÜNCELLENDİ] Hindistan'daki Serbest Çalışanlar, Blogcular ve Dijital Pazarlamacılar için GST Kuralları.

Yayınlanan: 2017-08-29

Güncelleme: 12 Eki, 2017

Truelancer'da Freelancer İşe Alın

GST karmaşıklıkları nedeniyle işlerini kapatan çevrimiçi girişimciler için büyük bir rahatlama.

Yılda yaklaşık 100.000 rupi kazanan küçük ölçekli bir serbest çalışan, GST uyumluluğunu korumak için binlerce rupi talep edecek bir CA'yı işe alamaz.

Hükümet, başlangıç ​​seviyesindeki girişimcilere yardımcı olmak için bazı kuralları değiştirdi.

Anahtar Kelimeler

  • Toplam ciro yılda 20 Lakh'tan az ise GST kaydından muafiyet (özel durumlar için 10L)
  • 20L muafiyet kuralı, eyaletler arası hizmetler için bile geçerlidir (Adsense ve Affiliate Marketing vb.)
  • GST iadelerinin üç ayda bir dosyalanması

Bu kuralı Eylül'e kadar bekledim ama hükümet herkesi GST'ye başvurmaya zorladı. GST masraflarını girdi kredisi olarak alabilmeleri için benden GST numarası vermemi isteyen müşterilerimden işlerini kaybetmekten korktum.

GST'ye başvurdum ancak yıllık geliriniz 20L'nin altındaysa GST uyumlarından kaçınabilirsiniz.

GST, daha önce çevrimiçi girişimcilerin ödediği ve gelirin hizmet işinden elde edilen 10 L yıllık gelire ulaşana kadar bir istisna olduğu hizmet vergisinin yerini alıyor.

Çevrimiçi iş, hizmetler sunarak çevrimiçi para kazanan blogcular, serbest çalışanlar, dijital pazarlama danışmanları, bağlı pazarlamacılar, youtuberlar vb.

Her şeyi kişisel anlayışımdan en basit şekilde açıklamama izin verin. Yasal vergilendirme tavsiyesi için CA'nıza danışabilirsiniz.

Hindistan dışındaki hizmetler

İhracat geliri hala GST'den muaftır. Yabancı müşterilere sağlanan Mal ve Hizmetler ihracat olarak kabul edilir.

Örneğin, tüm geliri yabancı kayıtlı bir şirketten gelen bağlı bir pazarlamacıysanız, GST tahsil etmeniz gerekmez. Çoğu durumda, ihracat geliri müşterilerden Paypal veya banka havalesi yoluyla gelir.

Vergi dilimine girmeseniz bile gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerektiği gibi, GST'ye hala başvurmanız gerekiyor.

%0 GST için GST iadelerini dosyalamanız gerekir. iki seçenek olurdu

#1. İhracat hizmetleri için GST ödemelerinde geri ödeme talep etme

#2. İhracat hizmetleri için teminat mektubu veya Taahhütname.

Ayrıca işletmenizin tüm kayıtlarını tutmanız gerekir çünkü yetkililer her an işletmenizin detaylarını sizden isteyebilmektedir.

Mutlaka Okuyun [Öne Çıkan Serbest Yazar] Arjantin'den Harika Bir İçerik Yazarı olan Roxana ile Tanışın.

Hindistan içindeki hizmetler

Ama sevgili arkadaşım, Hindistan'da kayıtlı bir şirketten herhangi bir gelir elde ederseniz, en kısa zamanda GST'ye kaydolma konusunda endişelenmeniz gerekir.

Yazma, tasarım, dijital pazarlama ve reklamlar gibi çevrimiçi sunulan hizmetler için standart GST oranı %18'dir.

Müşterilerinizden GST tahsil etmeniz ve Devlete para yatırmanız gerekmektedir.

GST'nin 2 alt bileşeni vardır

#1. Merkez GST – %9

#2. Eyalet GST - %9

Müşteriniz, işletmenizin kayıtlı olduğu eyalette bulunuyorsa, hem Merkeze hem de Eyalet Hükümetine vergi yatırmanız gerekir. Ancak, müşteriniz eyaletinizin dışındaysa, %18 GST'nin tamamını merkez hükümete yatırmanız gerekir.

Çevrimiçi iş dünyasında, tüm müşterilerinizin işletmenizin kayıtlı olduğu eyalette yerleşik olması nadiren görülen bir durumdur.

Çevrimdışı işletmelerin çoğu (doktorlar, avukatlar, mimarlar, muhasebeciler, dükkanlar) tüm müşterilere aynı durumda olabilir, bu nedenle onlar için bir muafiyet vardır.

Sonuna kadar okumaya devam edin…

GST için muafiyetler

20L yıllık ciroya kadar GST muafiyetine hak kazanabilirsiniz.

Aşağıdaki devlet kayıtlı işletmeler, yıllık 10L gelire kadar muafiyet alırlar.

  1. Arunaçal Pradeş
  2. Assam
  3. Manipur
  4. Meghalaya
  5. Mizoram
  6. Nagaland
  7. Sikkim
  8. tripura
  9. Jammu ve Keşmir
  10. Himaşal Pradeş
  11. Utrakhand

Hangi meslekler GST için uygundur

Serbest çalışanlar – Yılda 20L'den fazla hizmet sunan serbest yazar, tasarımcı, geliştirici veya dijital pazarlamacıysanız.

Blogcular – Blog yazarak çevrimiçi gelir elde ediyorsanız, GST ödemeniz gerekir. Sponsorlu makale sağladığınız, reklamlardan elde ettiğiniz gelir veya bağlı kuruluş olarak komisyon aldığınız bir müşteri olabilir.

Bağlı Kuruluş Pazarlamacıları – Geliriniz Hindistan merkezli herhangi bir bağlı kuruluş pazarlama ağından (Vcommision, Mindtech, Optimise, Amazon.in, Flipkart) geliyorsa, GST ödemeniz gerekir.

YouTubers - Blogcular gibi, youtuberların da GST'ye kaydolması gerekir. Hintli müşterilerden (varsa) GST tahsil etmeleri gerekir ve Adsense yoluyla elde edilen gelir muaftır.

Ayın Superlancer'ını Okumalısınız ! Ücretsiz 1 Aylık Pro Üyeliği Alın.

Dijital Pazarlamacılar ve Ajanslar - İşletmeniz yılda 20L'nin üzerindeyse GST'ye girmeniz gerekir.

E-ticaret – Çevrimiçi pazar yerleri veya kendi e-ticaret web sitesi aracılığıyla satış yapan herkes. Muafiyet yok.

Ama ne kadar süreyle? İşinizi büyütmek için dünya çapındaki müşterilere hizmet vermelisiniz ve er ya da geç GST'ye girmelisiniz.

GST'nin Tatlı Bir Faydası

GST hakkında yalnızca kötü şeyler duymuş olabilirsiniz - yüksek vergi oranı, belirsizlik, yaptırım ve küçük işletme sahipleri için baş ağrıları.

GST'nin bir faydasını öğrendim, dikkatlice okuyun.

Tedarikçilerinize ve bayilerinize ödediğiniz GST tutarının iadesini alacaksınız.

Basit bir deyişle, işletme giderleriniz için ödenen GST, cebinize geri dönecektir.

Örneğin, Rs harcadıysanız. Facebook Reklamlarında 10.000 ve ödenen Rs. 1800'den Facebook'a GST olarak, o zaman GST iadelerini doldururken bu parayı ayarlamış olacaksınız.

Benzer şekilde, serbest çalışanlarınız, geniş bant/telefon şirketiniz, ofis kirası ve benzerleri tarafından alınan GST, nihai GST iadelerinizde GST kredisi olarak hesabınıza geri dönecektir.

Ama bu firmalara GST numaranızı vermeniz gerekiyor ki online takip edilebilsin.

Uyumsuzluk cezaları

GST kurallarına uymamanın büyük cezaları vardır.

Şu anda senaryo aşağıdaki gibi görünüyor ancak her an değişebilir.

  • Kayıt dışı : 25.000
  • GST iadesinin geç dosyalanması: Rs. günde 100
  • Vergi dışı ödeme veya vergi kaçakçılığı: Minimum Rs ile verginin %10 ila %100'ü. 10.000

Yeterince korkuyor musun?

Ben de..

Hükümetten GST uygulamasının ilk iki ayı için katı olmayacaklarına dair bir gevşeme var - BusinessLine ayrıca GST prosedürüne yanlış giriş için Ceza Yok olduğunu bildirdi.

GST normlarına uyum sağlamak için bonus süresinden yararlanıyorum.

GST numarası almak için başvuru süreci

GST başvuru süreci tamamen çevrimiçidir.

GST'ye https://reg.gst.gov.in/registration/ adresinden kaydolabilirsiniz.

PAN numarasını ve işletmenizin kayıtlı olduğu eyaleti doldurarak başlayabilirsiniz.

Bir mülk sahibi işletme işletiyorsanız, İşletmenin Yasal Adı sütununa kendi adınızı girin.

Nasıl Başarılı Bir Serbest Yazar Olunur Okumalısınız - İnfografik

Size Geçici Referans Numarası verilecek ve cep telefonunuza gelen OTP üzerinden giriş yaparak başvurunuzu tamamlayabileceksiniz.

Bir sonraki ekranda, işletme adınızı 'Ticari Ünvan' sütunu altına girebilirsiniz.

İşleme başladıktan sonra 15 gün içinde başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Adres/iş kanıtı için belgelerinizi yüklemeye hazır olun.

Başvurunuz onaylandıktan sonra GST numaranızı alacaksınız. Başvurunuz onaylanana kadar TRN numarasının GST numarası olarak da kullanılabileceğini duydum.

GST'ye bugün kaydolun!

GST İade Dosyalama Programı

GST Kayıt Numaranız varsa, ayrıca her ay GST İadesi yapmanız gerekir. Tüm ay için satışınız Rs olsa bile. 0 – yine de her ay GST İadesi yapmanız gerekir.

Örneğin, Ağustos İşletmesi için, iadeleri aşağıda belirtildiği gibi dosyalamanız gerekir.

  1. GSTR 1 – 10 Eylül (Ay içinde yapılan tüm satışların detayları)
  2. GSTR 2 – 15 Eylül (Ay içinde yapılan tüm işletme giderlerinin detayları)
  3. GSTR 3 – 20 Eylül (Aylık İade ve Vergi Ödemesi)

GST'nin bize verdiği bir WTF hissi - ancak her ay 3 iade dosyalamaktan başka seçeneğiniz yok..

Çözüm

GST kuralları yine de değiştirilebilir. GST iadelerimi dosyaladığımda videoları kaydedip sizlerle paylaşacağım.

GST kuralları hakkında sizi güncel tutacağım. -> (Bu makaleye yer işareti koyun ve güncellemelere abone olun, her seferinde yeni bir gönderi yazmak yerine bu makaleyi yalnızca güncelleyeceğim )

Şüpheye düştüğümde CA arkadaşım Karan Batra'dan yardım alıyorum - Referans için GST kuralları hakkındaki makalesini okuyabilirsiniz .

Uzmanlarla bağlantıda kalın.

Yazar : Pardeep Goyal, yeni girişimcilerin serbest ve düşük yatırımlı çevrimiçi işletmeler aracılığıyla çevrimiçi para kazanmalarına yardımcı olan kişisel bir finans uzmanı olan CashOverflow & CreditFrog'un kurucusudur.

Sert Agarwal'ın Hindistan'daki GST Hakkında Ne Dediğini Görün

Truelancer'da Freelancer İşe Alın